金湖鎮總預算一讀審查
金湖鎮代表會昨天開始審查104年度金湖鎮總預算案。
根據預算書,104年度金湖鎮歲入預算總額為200,838仟元,較103年度199,251仟元增加了1,587仟元。歲出預算總額為229,462仟元,較103年度226,975仟元增加2,487仟元。歲入歲出短絀2,862萬4仟元,預計移用以前年度的歲計賸餘調節因應。
金湖鎮民代表會正在召開第十屆第九次定期會;昨天的議程是審查總預算案的第一讀會,由鎮代主席呂瑞泰主持,並由金湖鎮公所「主計」蔡宏錚進行說明;出席的鎮代有謝鴻儒(副主席)、蔡其明、林長鴻、蔡乃靖、陳水德、林麗芬、李秀華。
根據蔡宏錚的說明,104年度歲入預算總額為200,838仟元,較103年度199,251仟元增加1,587仟元。
歲入的結構如下:稅課收入133,601,000,佔66.52%。營業盈餘及事業收入3,000。罰款及賠償收入50,000,佔0.02%。補助及協助收入60,521,000,佔30.13%。規費收入3,184,000,佔 1.59%。捐獻及贈與收入317,000,佔 0.16%。財產收入2,862,000,佔 1.43%。其他收入300,000,佔 0.15%。
歲入部份是參照金門縣政府往年課徵地方各稅及其額度、公有零售巿場租金及廢棄物清理費收入之預估,其餘大部份均賴縣府及中央補助。
104年度歲出預算總額為229,462仟元,較103年度226,975仟元增加2,487仟元。其中,經常門為1億8,387萬4仟元整,佔歲出預算數80.13%;資本門為4,558萬8仟元整,佔歲出預算數19.87%。政權行使支出 17,720,000佔7.72%其他經濟服務支出47,348,000佔20.64%。
歲出的結構如下:行政支出54,253,000,佔23.64%。社會保險支出512,000,佔0.22%。民政支出9,591,000,佔4.18%。社會救助支出1,712,000,佔 0.75%。財務支出12,000,佔0.01%。福利服務支出5,585,000,佔2.43%。教育支出5,036,000,佔2.19%。社區發展支出2,562,000,佔1.12%。文化支出2,200,000,佔0.96%。環境保護支出55,862,000,佔24.34%。農業支出30,000,佔 0.01%。退休撫卹給付支出11,789,000,佔5.14%。交通支出12,000,000,佔5.23%。其他支出3,250,000,佔 1.42%。
在歲出部份,經常性行政業務費用均遵照縣(巿)、鄉(鎮、巿)預算共同性費用編列基準、縣頒規定各項費用計算標準編列。資本支出主要為國防部油彈庫、射擊場睦鄰計畫補助經費及縣府平衡預算支應重要道路橋樑及其他公共工程建設。
歲入歲出短絀2,862萬4仟元,預計移用以前年度歲計賸餘調節因應。
根據蔡宏錚對財務收支趨勢的說明:因大環境景氣影響,又受限財政收支劃分法,金湖鎮財務財源無不仰賴中央及縣府補助。編列歲入歲出預算,仍採量入為出之原則,積極開源節流,務求維持收支平衡。
